Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

05.18. В программе “1С:Бухгалтерия 8” для ведения расчетов с контрагентами в условных единицах необходимо, чтобы




05. 18. В программе “1С: Бухгалтерия 8” для ведения расчетов с контрагентами в условных единицах необходимо, чтобы

1. В договоре для ведения взаиморасчетов была установлена иностранная валюта

2. В договоре был установлен флаг “Оплата в рублях”             

3. Установлен вид расчетов “В условных единицах”  

4. Выполнялись одновременно условия 1 и 2.

5. Выполнялись одновременно условия 1, 2 и 3.

                                                               

05. 19. В программе “1С: Бухгалтерия 8” для расчетов с контрагентами в условных единицах используются счета

1. С признаком валютного учета            

2. Без признака валютного учета или учета в условных единицах      

3. С признаком учета в условных единицах    

4. С признаком учета в условных единицах и признаком валютного учета    

5. Любые, вне зависимости от установленных признаков валютного учета или учета в условных единицах              

                                                               

05. 20. При оформлении расчетов с контрагентами в условных единицах документы оплаты

1. Оформляются только в рублях         

2. Оформляются только в валюте         

3. Оформляются либо в рублях, либо в валюте            

4. Оформляются с указанием суммы в рублях и в валюте    

                                                               

05. 21. Если в документе списания с расчетного счета сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то

1. Сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе)       

2. Сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе)    

3. Сумма превышения будет отнесена на вспомогательный забалансовый счет        

4. Сумма платежа полностью будет отнесена на вспомогательный забалансовый счет         

                                                               

05. 22. Если в документе списания с расчетного счета сумма платежа превышает сумму оплачиваемой поставки и не указан счет расчетов по авансам, то

1. Сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по претензиям (если счет расчетов по претензиям указан в документе)      

2. Вся сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов с контрагентом  

3. Справедливы утверждения 1 и 2.

4. Программа выдаст сообщение об ошибке и не проведет документ          

                                                               

05. 23. При формировании проводок документом “Списание с расчетного счета” автоматический выбор расчетного документа (в качестве объекта аналитики) выполняется

1. По методу ЛИФО      

2. По методу ФИФО     

3. По совпадению сумм             

4. В случайном порядке             

                                                               

05. 24. Если в документе оплаты поле “Документ расчетов” открыто для ввода/редактирования, то из этого следует, что

1. При настройке программы установлен аналитический учет по расчетным документам   

2. В документе выбран договор с видом расчетов “По расчетным документам”        

3. В документе выбран способ погашения задолженности “По документу”               

4. Выполнены условия 1 и 2.

5. Выполнены условия 1 и 3.

                                                          

05. 25. В программе “1С: Бухгалтерия 8” способ погашения задолженности по договору указывается

· В договоре контрагента

· В документах оплаты

· В документах поступления и реализации

· Во втором и третьем

                                                               

05. 26. В программе “1С: Бухгалтерия 8” способ зачета авансов указывается

1. В договоре контрагента        

2. В документах оплаты             

3. В документах поступления и реализации   

4. В досье контрагента               

                                                               

05. 27. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” позволяет выполнять операции

· Зачет задолженности

· Зачет и перенос задолженности

· Списание и зачет задолженности

· Списание задолженности, Зачет задолженности, Перенос задолженности

· Списание задолженности, Зачет задолженности, Перенос задолженности, Зачет авансов

                                                               

05. 28. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” производит корректировку задолженности

1. Только в рублях        

2. В любой валюте, выбранной в документе  

3. Либо в валюте взаиморасчетов, определенной в договоре с контрагентом, либо в валюте регламентированного учета   

4. Только в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом      

5. Только в той валюте, которая определена, как валюта регламентированного чета при настройке параметров учета   

                                                               

05. 29. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” с видом операции “Списание задолженности” используется для

1. Списания долга в случае признания его безнадежным        

2. При погашении задолженности не денежными средствами            

3. Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого             

4. Первого и второго    

5. Первого, второго и третьего              

                                                               

05. 30. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” с видом операции “Перенос задолженности” используется для

1. Списания долга в случае признания его безнадежным        

2. Перерегистрации задолженности с одного договора контрагента на другой          

3. Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого             

4. Всего перечисленного          

5. Второго и третьего   

                                                               

05. 31. Печатная форма " Акт сверки взаимных расчетов" формируется документом

· " Корректировка долга"

· " Акт сверки расчетов с контрагентом"

· " Акт инвентаризация расчетов"

· Всеми перечисленными

· Ни одним из перечисленных

 

                                                               

05. 32. Если в документе “Акт сверки расчетов с контрагентами” установить флажок “Сверка согласована”, то

1. Документ будет подписан электронной цифровой подписью пользователя, от имени которого был осуществлен вход в программу         

2. Станет доступным проведение документа

3. Проведение документа станет недоступным           

4. Основные реквизиты документа будут защищены от изменений               

                                                          

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...