05.18. В программе “1С:Бухгалтерия 8” для ведения расчетов с контрагентами в условных единицах необходимо, чтобы
05. 18. В программе “1С: Бухгалтерия 8” для ведения расчетов с контрагентами в условных единицах необходимо, чтобы 1. В договоре для ведения взаиморасчетов была установлена иностранная валюта 2. В договоре был установлен флаг “Оплата в рублях” 3. Установлен вид расчетов “В условных единицах” 4. Выполнялись одновременно условия 1 и 2. 5. Выполнялись одновременно условия 1, 2 и 3.
05. 19. В программе “1С: Бухгалтерия 8” для расчетов с контрагентами в условных единицах используются счета 1. С признаком валютного учета 2. Без признака валютного учета или учета в условных единицах 3. С признаком учета в условных единицах 4. С признаком учета в условных единицах и признаком валютного учета 5. Любые, вне зависимости от установленных признаков валютного учета или учета в условных единицах
05. 20. При оформлении расчетов с контрагентами в условных единицах документы оплаты 1. Оформляются только в рублях 2. Оформляются только в валюте 3. Оформляются либо в рублях, либо в валюте 4. Оформляются с указанием суммы в рублях и в валюте
05. 21. Если в документе списания с расчетного счета сумма оплаты превышает сумму оплачиваемой поставки, то 1. Сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе) 2. Сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по авансам (если таковой указан в документе)
3. Сумма превышения будет отнесена на вспомогательный забалансовый счет 4. Сумма платежа полностью будет отнесена на вспомогательный забалансовый счет
05. 22. Если в документе списания с расчетного счета сумма платежа превышает сумму оплачиваемой поставки и не указан счет расчетов по авансам, то 1. Сумма превышения будет отнесена на счет расчетов по претензиям (если счет расчетов по претензиям указан в документе) 2. Вся сумма платежа полностью будет отнесена на счет расчетов с контрагентом 3. Справедливы утверждения 1 и 2. 4. Программа выдаст сообщение об ошибке и не проведет документ
05. 23. При формировании проводок документом “Списание с расчетного счета” автоматический выбор расчетного документа (в качестве объекта аналитики) выполняется 1. По методу ЛИФО 2. По методу ФИФО 3. По совпадению сумм 4. В случайном порядке
05. 24. Если в документе оплаты поле “Документ расчетов” открыто для ввода/редактирования, то из этого следует, что 1. При настройке программы установлен аналитический учет по расчетным документам 2. В документе выбран договор с видом расчетов “По расчетным документам” 3. В документе выбран способ погашения задолженности “По документу” 4. Выполнены условия 1 и 2. 5. Выполнены условия 1 и 3.
05. 25. В программе “1С: Бухгалтерия 8” способ погашения задолженности по договору указывается · В договоре контрагента · В документах оплаты
· В документах поступления и реализации · Во втором и третьем
05. 26. В программе “1С: Бухгалтерия 8” способ зачета авансов указывается 1. В договоре контрагента 2. В документах оплаты 3. В документах поступления и реализации 4. В досье контрагента
05. 27. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” позволяет выполнять операции · Зачет задолженности · Зачет и перенос задолженности · Списание и зачет задолженности · Списание задолженности, Зачет задолженности, Перенос задолженности · Списание задолженности, Зачет задолженности, Перенос задолженности, Зачет авансов
05. 28. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” производит корректировку задолженности 1. Только в рублях 2. В любой валюте, выбранной в документе 3. Либо в валюте взаиморасчетов, определенной в договоре с контрагентом, либо в валюте регламентированного учета 4. Только в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом 5. Только в той валюте, которая определена, как валюта регламентированного чета при настройке параметров учета
05. 29. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” с видом операции “Списание задолженности” используется для 1. Списания долга в случае признания его безнадежным 2. При погашении задолженности не денежными средствами 3. Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого 4. Первого и второго 5. Первого, второго и третьего
05. 30. Документ программы “1С: Бухгалтерия 8” “Корректировка долга” с видом операции “Перенос задолженности” используется для 1. Списания долга в случае признания его безнадежным 2. Перерегистрации задолженности с одного договора контрагента на другой
3. Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого 4. Всего перечисленного 5. Второго и третьего
05. 31. Печатная форма " Акт сверки взаимных расчетов" формируется документом · " Корректировка долга" · " Акт сверки расчетов с контрагентом" · " Акт инвентаризация расчетов" · Всеми перечисленными · Ни одним из перечисленных
05. 32. Если в документе “Акт сверки расчетов с контрагентами” установить флажок “Сверка согласована”, то 1. Документ будет подписан электронной цифровой подписью пользователя, от имени которого был осуществлен вход в программу 2. Станет доступным проведение документа 3. Проведение документа станет недоступным 4. Основные реквизиты документа будут защищены от изменений
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|