Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

V. Краткосрочные обязательства

Правительство Российской Федерации

 

 

Факультет подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов

 

Контрольная работа

по дисциплине

«Финансовый учёт»

 

на тему:

 

Анализ финансовой отчётности

 ООО «Гепард»

 

       Выполнила: студент

 

Проверила:

 

 

Нижний Новгород

2011 год

 


 1. Подготовка бухгалтерской отчетности ООО «Гепард» к анализу

При оценке финансового состояния ООО «Гепард» была использована следующая отчетность:

1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года (табл. №1);

2. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2009 года (табл. №2);

3. Отчет о прибылях и убытках за 2009 год (табл. №3);

В качестве подготовки бухгалтерской отчетности к дальнейшему анализу были разработаны следующие виды отчетов:

Аналитический баланс ООО «Гепард» на 31 декабря 2008 года (табл. №4);

Аналитический баланс ООО «Гепард» на 31 декабря 2009 года (табл. №5);

 

 

Таблица 1

Бухгалтерский баланс ООО «Гепард»

на 31 декабря 2008 г.

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

12884

12011

Незавершенное строительство

130

 

Доходные вложения в материальные ценности

135

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

10

10

Отложенные налоговые активы

145

21

7

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

151

Итого по разделу I

190

12915

12028

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

25759

17995

Запасы

210

в том числе:

 

50

57

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

24337

16840

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

536

552

прочие запасы и затраты

217

836

546

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

 

217

24

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

 

ожидаются более чем через 12 месяцев после

 

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

108047

111978

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

 

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

108047

111978

Краткосрочные финансовые вложения

250

 

 

Денежные средства

260

3542

3208

Прочие оборотные активы

270

 

 

271

Итого по разделу II

290

134565

133205

БАЛАНС

300

147480

145233

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного периода

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

10002

10002

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

 

 

 

 

 

 

Добавочный капитал

420

144

144

Резервный капитал

430

1

1

в том числе:

 

 

резервы, образованные в соответствии

 

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

 

 

с учредительными документами

432

433

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

33857

36723

Итого по разделу III

490

44004

46870

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

700

700

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

72

73

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

521

Итого по разделу IV

590

772

773

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

102686

97572

в том числе:

 

101870

95484

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

648

766

задолженность перед государственными

 

168

165

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

1157

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)

 

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

18

18

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

661

Итого по разделу V

690

102704

97590

БАЛАНС

700

147480

145233

СПРАВКА о наличии ценностей,

 

 

 

Учитываемых на забалансовых счетах

 

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на

 

ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность

 

неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

 

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

995

               

 

 


Таблица 2

Бухгалтерский баланс ООО «Гепард»

на 31 декабря 2009 г.

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

12011

11874

Незавершенное строительство

130

 

Доходные вложения в материальные ценности

135

 

Долгосрочные финансовые вложения

140

10

10

Отложенные налоговые активы

145

7

11

Прочие внеоборотные активы

150

 

 

151

Итого по разделу I

190

12028

11895

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

17995

31495

Запасы

210

в том числе:

 

57

60

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

16840

29057

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

552

1154

прочие запасы и затраты

217

546

1224

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

 

24

-

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

 

ожидаются более чем через 12 месяцев после

 

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

111978

113897

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

 

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

111978

113897

Краткосрочные финансовые вложения

250

 

 

Денежные средства

260

3208

2417

Прочие оборотные активы

270

 

 

271

Итого по разделу II

290

133205

147809

БАЛАНС

300

145233

159704

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного периода

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

10002

20002

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

 

 

 

 

 

 

Добавочный капитал

420

144

144

Резервный капитал

430

1

1

в том числе:

 

 

резервы, образованные в соответствии

 

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

 

 

с учредительными документами

432

433

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

36723

38005

Итого по разделу III

490

46870

58152

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

700

 

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

73

67

Прочие долгосрочные обязательства

520

 

521

Итого по разделу IV

590

773

67

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

97572

101467

в том числе:

 

95484

100535

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

766

733

задолженность перед государственными

 

165

199

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

1157

 

прочие кредиторы

625

 

Задолженность перед участниками (учредителями)

 

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

18

18

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

 

 

661

Итого по разделу V

690

97590

101485

БАЛАНС

700

145233

159704

СПРАВКА о наличии ценностей,

 

 

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...