Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Учет расчетов по таможенному сбору в рублях.




Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности регулируется Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ 29 июля 1998 г. № 34Н, Законом «О бухгалтерском учете», стандартами бухгалтерской учета, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами и указаниями Центрального банка к Министерства финансов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности имеет ряд особенностей. Учет операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью, ведется в иностранной валюте, рублях и инвалютных рублях. Инвалютный рубль - это чисто учетная денежная единица, получаемая путем пересчета иностранной валюты в рубли по курсу Банка России. При этом учет чаще всего ведется параллельно в иностранной валюте и инвалютных рублях. Отличительной особенностью учета ВЭД является также использование большого количества документов, многие из которых характерны только для операций этого вида деятельности. Документы, применяемые во внешнеэкономической деятельности, можно подразделить на следующие группы:1. Техническая документация — технические паспорта машин и оборудования, формуляры и описания изделий, чертежи, инструкции по установке, монтажу, наладке, управлению и ремонту; техническая спецификация и др.2. Товарно-сопроводительная документация — сертификат о качестве товара, отгрузочная спецификация, упаковочный лист, комплектовочная ведомость. 3. Транспортная, экспедиторская и страховая документация — железнодорожная накладная и ее копии — дубликат железнодорожной накладной международного грузового сообщения, квитанция железнодорожной накладной внутреннего грузового сообщения, багажная квитанция, коносамент, накладные автотранспортного, речного и воздушного сообщения и проч., страховой полис или сертификат.4. Складская документация — приемный акт российского порта на экспортный товар, генеральный акт погрузки парохода с импортными грузами в порту прибытия РФ, доковая расписка иностранного порта о принятии груза на хранение; варрант — документ иностранного коммерческого склада, состоящий из двух частей: одна часть — расписка склада о принятии товара на хранение, другая часть — залоговое свидетельство, которое может быть использовано для получения займа под залог товара.5. Расчетная документация — счет-фактура, расчетная спецификация (когда товар представляет собой комплект из разных частей и каждая часть имеет цену), переводные векселя(тратты).6. Банковская документация — заявление на переводы валюты, инкассовое поручение, поручение об открытии акк-редитива, чек, поручение о переводе средств на депозит таможни Российской Федерации, выписка операций по расчетному и валютным счетам.7. Таможенная документация — ГТД, сертификат о про-исхождении товара, справки об уплате пошлин, акцизов, сборов и т.п.

 

Учет расчетов по таможенному сбору в рублях.

При перемещении товаров через таможенную границу России импортер уплачивает следующие таможенные платежи: таможенную пошлину, НДС, акцизы, сборы за таможенное оформление. Отдельные категории ввозимых товаров частично освобождены от уплаты таможенных платежей

Обязательства по уплате таможенных платежей возникают у импортера в момент пересечения товарами таможенной границы и подлежат исполнению до принятия или одновременно с принятием грузовой таможенной декларации (ГТД), но не позднее 15 дней после поступления товаров на таможню (при уплате НДС и акцизов). Если товары приобретены не для коммерческих целей, то платежные обязательства должны исполняться одновременно с принятием ГТД.

С 01.01.04 в соответствии с п. 1 ст. 329 нового Таможенного кодекса РФ для исполнения указанных платежных обязательств установлен единый срок — 15 дней с момента предъявления товаров в таможенный орган в месте их прибытия на таможенную территорию России.

Уплата таможенных платежей (кроме сбора за таможенное оформление) производится по выбору импортера в рублях или в иностранной валюте. Для пересчета иностранной валюты в рубли используется курс ЦБ РФ, действующий на день принятия ГТД.

Для обеспечения уплаты предстоящих таможенных платежей импортер может вносить денежные авансы на банковский счет или в кассу таможни. В этом случае платежные обязательства будут исполняться таможенным органом на основании его распоряжения

Обязанность по уплате таможенных платежей считается исполненной с момента:

- списания денежных средств со счета импортера в банке;

несения наличных денежных средств в кассу таможенного органа;

- зачета излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей, а если он производится по инициативе плательщика, — с момента принятия заявления о зачете;

ачета авансовых платежей или денежного залога, а если он производится по инициативе плательщика, — с момента получения таможенным органом распоряжения о зачете;

- зачета денежных средств, уплаченных банком, иной кредитной организацией либо страховой организацией в соответствии с банковской гарантией или договором страхования, а также поручителем в соответствии с договором поручительства;

бращения взыскания на товары, в отношении которых не уплачены таможенные платежи, либо на предмет залога (иное имущество плательщика), если размер сумм указанных денежных средств не менее суммы задолженности по уплате таможенных платежей. Суммы уплачиваемых пошлин, акцизов и сбора за таможенное оформление участвуют в формировании фактической себестоимости приобретения импортных товаров, а суммы НДС подлежат вычету из общей суммы данного налога, подлежащей уплате в бюджет (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Учет расчетов с бюджетом по таможенным пошлинам ведется на счете 68, субсчет "Расчеты с бюджетом по ввозным таможенным пошлинам".

Налоговой базой для исчисления пошлин является таможенная стоимость импортных товаров. При этом сумма пошлины, подлежащей уплате в бюджет, определяется как произведение таможенной стоимости на соответствующую ставку.

Основным методом расчета таможенной стоимости является метод по цене сделки с ввозимыми товарами, согласно которому таможенную стоимость образуют контрактная стоимость импортных товаров и расходы по их приобретению, в том числе (п. 1 ст. 19 Закона РФ от 21.05.93 № 5003-1 "О таможенном тарифе"):

- расходы по доставке товаров до аэропорта, порта или иного места ввоза на таможенную территорию Российской Федерации (транспортные расходы, расходы по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров, страховые суммы);

омиссионные и брокерские вознаграждения, за исключением комиссионных по закупке товаров;

- стоимость контейнеров и/или другой многооборотной тары, если в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми товарами;

тоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке, и др.

Уплата в бюджет таможенной пошлины сопровождается записью:

т сч. 68, субсч. "Расчеты с бюджетом по ввозным таможенным пошлинам",

К-т сч. 51, 52, субсч. "Текущий валютный счет" и др.

уплачена в бюджет ввозная таможенная пошлина.

При авансовой форме расчетов делаются следующие записи:

Д-т сч. 76, субсч. "Расчеты с таможенным органом по выданным авансам",

К-т сч. 51, 52, субсч. "Текущий валютный счет" и др.

уплачен аванс таможенному органу;

Д-т сч. 68, субсч. "Расчеты с бюджетом по ввозным таможенным пошлинам",

К-т сч. 76, субсч. "Расчеты с таможенным органом по выданным авансам"

со счета таможенного органа погашены обязательства перед бюджетом по таможенной пошлине.

Включение ввозной пошлины в фактическую себестоимость импортных товаров отражается записью:

Д-т сч. 41, 10, 07 и др.,

К-т сч. 68, субсч. "Расчеты с бюджетом по ввозным таможенным пошлинам"

таможенная пошлина включена в фактическую себестоимость товаров.

 

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...