Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Определяем численность базовую

Контрольная работа №1

 

по дисциплине: «Планирование на предприятии»

вариант №4

 

Выполнил студент: Бурдастова А.В.
группы: ЭиУ – 06 – 55з
№ зачетной книжки 06Н324
Проверил:          Юдина В.Н.

 

 

Новотроицк – 2010

 

Задача 1

Составить баланс производственных мощностей, указать наличие мощностей на конец года и среднегодовых. Определить показатели использования произ­водственных мощностей. Исходные данные представлены в таблице 1. Приводятся ход решения, расчетные формулы и подробные расчеты.

 

Таблица 1- Баланс производственных мощностей, млн. т

Виды продукции

Планируе

мый выпуск

Мощность на начало года

Прирост мощностей

Выбытие мощностей

Мощность на конец года

Среднегодовая мощность

Коэфф. использования мощности

ввод новых орг-тех. мероприятия всего
чугун 11 11 7 6 13 6 18 9,33 1,18
сталь 10 10 6 5 11 7 14 11,5 0,87
прокат 9 12 6 7 13 5 20 12,25 0,73

 

Сроки ввода мощностей за счет новых объектов и выбытия их, а также мероприятий плана повышения эффективности производства представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 - Сроки ввода и выбытия мощностей

  Ввод Осуществление мероприятий Вывод
Чугун 11 августа 1 ноября 15 февраля
Сталь 6 марта 12 августа 30 апреля
Прокат 1 сентября     21 октября      1 июня

 

Решение:

Среднегодовая мощность (Мс):

Мс = Мн + Мс(вв) – Мс(выб)

Мс = Мн + Мо  + Мр  ± Му  – Мв

Мвв =

Рассчитаем отдельно среднегодовую вводимую и выводимую мощности:

Среднегодовые вводимые мощности, млн.т.:

по чугуну:  = 3,33

по стали:  = 6,17

по прокату:  = 3,17

 

Среднегодовые выводимые мощности, млн.т.:

по чугуну:  = 5

по стали:  = 4,67

по прокату:  = 2,92

 

Среднегодовая мощность, млн.т.:

по чугуну: 11 + 3,33 – 5 = 9,33

по стали: 10 + 6,17 – 4,67 = 11,5

по прокату: 12 + 3,17 – 2,92 = 12,25

 

Коэффициент использования мощностей:

Км =

по чугуну:  = 1,18

по стали:  = 0,87

по прокату:  = 0,73

Выводы:

План составлен не оптимально, поскольку коэффициент использования мощностей по чугуну более единицы (составляет 118%), а по стали и по прокату имеется большой резерв для использования (соответственно 87% и 73% - оборудование простаивает).

Поэтому необходимо скорректировать план таким образом, чтобы все три показателя были близки по значениям и приближены к отметке 97-98%, что будет является оптимальным уровнем.

Для того чтобы по чугуну план был более оптимальным необходимо либо уменьшить выпуск продукции, либо увеличить прирост мощностей путем ввода новых или орг-тех. мероприятий (за счет увеличения количества либо осуществление мероприятий раньше по времени). Вариант снижения показателя выбытия мощностей (уменьшения количества либо увеличения времени использования) не предлагается, т.к. может привести к авариям из-за изношенного оборудования.

Что касается данных по стали и прокату, то необходимо наоборот увеличить коэффициент использования мощностей, например увеличением выпуска продукции.

 

 

Задача 2

Определитьобъем реализованной, валовой и товарной продукции. Исходные дан­ные приведены в таблице ниже.

 

Показатель Значение показателя
Основная продукция предприятия, млн р. 524
Услуги промышленного характера, млн р. 52
Стоимость полуфабрикатов собственного производства, млн р. В том числе для собственного производства, % 54 34
Прирост незавершенного производства на конец года, млн р. 42
Остатки готовой продукции на складе, млн р.:  
на начало года 84
на конец года 34

Решение:

Объем товарной продукции = 524 + 52 + 54·0,66 = 611,64 млн.р.

Объем валовой продукции = 611,64 + 42 = 653,64 млн.р.

Объем реализованной продукции = 611,64 + 50 = 661,64 млн.р.

Задача 3

Рассчитать рост производительности труда в цехе.

Исходные данные

1. Показатели цеха в отчетном и планируемом кварталах:

Наиме­нование изделий

Программа выпуска, шт.

Трудоемкость единицы продукции, нормо-час

отчетный квартал планируемый квартал отчетный квартал планируемый квартал
А 5004 5504 8 7
Б 8004 8704 14 13

 

2. Количество производственных рабочих в цехе:

- в отчетном периоде - 64 чел.

- в планируемом периоде - 61 чел.

3. Объем незавершенного производства в планируемом квартале остается неизменным.  

В качестве сопоставимой величины принимается трудоемкость отчетного периода.

Решение:

Выработку на одного рабочего определяем по формуле:

В отчетном квартале:

ОПо = 5004·8 + 8004·14 = 152 088 н/ч

Во = 152 088/64 = 2376,38 н.час

В планируемом квартале:

ОПп = 5504·7 + 8704·13 = 151 680 н/ч

Вп = 151 680/61 = 2486,56 н.час

Рост производительности труда:

 = 104,64%

Ответ: ∆П = 104,64%

 

Задача 4

Определить рост производительности труда работающих за счет влияния технико-экономических факторов. Исходные данные.

 

Показатель

Значения показателя

Базовый год Планируемый год
1. Относительное увеличение (+), уменьшение (-) численности (чел) за счет:    
-повышения технического уровня производства   -9
-совершенствования управления и организации производства   -8
-изменения объема и структуры производства   +9
2.Выпуск товарной продукции, тыс.руб. 10004 11004
3. Выработка товарной продукции на одного работающего, тыс.руб. 32 -


Решение:

Используем метод планирования производительности труда по технико-экономическим показателям:

Определяем численность базовую

Чб = 10004 / 32 = 313 (чел)

  

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...