Прогноз объема продаж подшипников ООО «Инструмент-сервис»
В 1999 - 2000 г.г. (млн. шт.).
4. Достижение среднего уравнения рентабельности – 9 % в 1999 году, 12 % в 2000 году. Планом предусмотрен постоянный рост производства от допустимых объемов до максимального объема в месяце. Объемы производства ограничиваются объемами заказов и наличием оборотных средств. В таблице 11 можно наглядно рассмотреть план роста производства подшипников.
Таблица 11. План роста производства подшипников в 1999 г
Техническое состояние оборудования в этих целях оценивается как удовлетворительное, но для наращивания выпуска продукции необходимы затраты на текущий и капитальный ремонт. Варианты дальнейшего увеличения производства предполагается рассматривать исходя из конкретной ситуации, которая будет складываться к концу 1999 года, т. е. когда возникает необходимость обеспечение производства выпускаемого уровня. Рассмотрим выпуск товарной продукции по кварталам (таблица 12).
Таблица 12. Выпуск товарной продукции ООО «Инструмент-сервис»
Из таблицы 12 видно, что из состава товарной продукции удельный вес (98 %) занимает производство подшипников. Освоен выпуск производства электродов, который пользуется спросом и имеет тенденцию к увеличению. Реализация мероприятий по снижению затрат материальных и энергетических ресурсов на сегодня являются основными направлениями деятельности технических и экономических служб завода, так как от этого зависит себестоимость продукции и возможность установления конкурентной цены. Увеличение объема выпуска товарной продукции приводит к снижению условно постоянных расходов на сумму 44763 тыс. руб. Пересмотр норм расхода материалов в абразивно-инструментальном производстве приведет к экономии в сумме 873 тыс. руб. Увеличение расхода основных материалов в 1999 году по сравнению с 1998 годом на сумму 104553 тыс. руб. сложилось в результате прироста выпуска подшипников на 47,6 % или 4512 тыс. шт. и структурного принятия планируемого выпуска:
- за счет увеличения объема выпуска продукции 4512 х 1957,3 х 8428 = 74432 тыс. руб. - за счет структурного изменения 9488 х 377 х 8428 = 30147 тыс. руб. Где: - 1957,3 кг. – расход основных материалов на 1000 подшипников 1999 года. - 1580,3 кг. – фактический расход основных материалов на 1000 подшипников IV кв. 1999 г. - 377 кг. – увеличение расхода основного материала на 100 подшипников в 1999 году по сравнению с фактом 1998 г. - 9488 тыс. шт. – объем выпуска продукции в 1998 году. Вышеуказанные мероприятия позволят понизить себестоимость на 10,1 %. Снижение себестоимости по месяцам позволит в конце года получить затраты на 1 рубль товарной продукции в размере 89,5 коп. Планируемые «прочие расходы» в сумме 31003 тыс. руб. на 1999 год составляют проценты за кредиты в сумме 12000 тыс. руб., налоги, включаемые в себестоимость продукции, расходы на рекламу представительств в сумме 19003 тыс. руб.
Таблица 13. Себестоимость продукции
Ценовую политику завод планирует проводить в зависимости от трех основных факторов: - от спроса на рынке; - от уровня цен заводов конкурентов; - от себестоимости продукции. Планируемые источники привлечения оборотных средств на первом этапе предполагается провести за счет следующих мероприятий: - снизить дебиторскую задолженность в течение года на 22 млн. руб.; - реализовать излишнее и ненужное оборудование со 100 % амортизацией на сумму 300 тыс. руб.; - довести до минимального уровня запасы по основным и вспомогательным материалам, в первую очередь путем реализации излишних и ненужных материальных ценностей. Это позволит привлечь в оборот 10 млн. руб.; - уменьшать объем незавершенного производства на 9 млн. руб. путем уменьшения количества неукомплектованных деталей; - на 20 млн. руб. снизить остатки готовой продукции на складе, путем увеличения объема продаж и планирования производства под заказы; - поэтапного уменьшения кредиторской задолженности: - перед банками на 6 млн. руб. - перед бюджетами и внебюджетными фондами на 22 млн. руб. - скорректировать изменение прибыли на содержание объектов соцкультбыта, объектов не имеющих непосредственное отношение к производству подшипников, выделить их в самостоятельные предприятия с образованием юридического лица и 100 % долей завода в уставном капитале или продать последние и таким образом привлечь в оборот 61,3 млн. руб. Финансовые результаты, которые завод получит в результате выполнения данной программы приведены в таблице 14. Таблица 14. Планируемая прибыль от основной деятельности
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|